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好順佳集團
2024-09-24 09:41:35
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代理記賬財務制度匯編是一份系統(tǒng)性的文件,旨在規(guī)范代理記賬業(yè)務的操作流程和財務管理要求。
愛崗敬業(yè):要求會計人員熱愛會計工作,安心本職崗位,忠于職守,盡心盡力,盡職盡責。
誠實守信:要求會計人員做老實人,說老實話,辦老實事,執(zhí)業(yè)謹慎,信譽至上,不為利益所誘惑,不弄虛作假,不泄露秘密。
廉潔自律:要求會計人員公私分明、不貪不占、遵紀守法、清正廉潔。
客觀公正:要求會計人員端正態(tài)度,依法辦事,實事求是,不偏不倚,保持應有的獨立性。
堅持準則:要求會計人員熟悉國家法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,始終堅持按法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算,實施會計監(jiān)督。
提高技能:要求會計人員增強提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感,勤學苦練,刻苦鉆研,不斷進取,提高業(yè)務水平。
參與管理:要求會計人員在做好本職工作的同時,努力鉆研相關業(yè)務,全面熟悉本單位經(jīng)營活動和業(yè)務流程,主動提出合理化建議,協(xié)助領導決策,積極參與管理。
強化服務:要求會計人員樹立服務意識,提高服務質(zhì)量,努力維護和提升會計職業(yè)的良好社會形象。
接受客戶的委托:
到客戶公司的經(jīng)營場所進行實地考查,與客戶的總經(jīng)理及財務負責人進行座談,了解客戶的基本情況,評估此次業(yè)務的風險。
決定是否接受客戶的委托,若接受客戶的委托,則與客戶商討具體操作事宜,簽定約定書。
與公司財務會計人員辦理有關資料的交接手續(xù):
雙方經(jīng)辦人員應列明資料清單,資料編號,交接日期,交接雙方簽字蓋章。
交接雙方經(jīng)核對無誤,雙方簽字蓋章,注明交接日期。
審核原始憑證:
審核原始憑證的合法性合理性,即國家的有關方針政策法令制度和計劃合同等為依據(jù),審核原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務是否合理合法,有無違反財經(jīng)制度規(guī)定,是否按計劃預算辦事,是否按成本開支范圍辦事,是否貫徹專款專項原則,有無*盜竊虛報冒領偽造憑證等違紀行為。
審查原始憑證的完整性正確性,即審查原始憑證的內(nèi)容和填制手續(xù)是否符合規(guī)定的要求。
對各種有問題的原始憑證的處理:
在審核原始憑證過程中,會計人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責權限堅持制度、堅持原則。
對違反國家規(guī)定的收支,超過計劃預算或者超過規(guī)定標準的各項支出,違反制度規(guī)定的預付款項,非法出售材料物資任意出借、變賣、報廢和處理財產(chǎn)物資,以及不按國家關于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證,會計人員應拒絕辦理。
對于內(nèi)容不完全手續(xù)不完備數(shù)字有差錯的憑證,會計人員應予以退回,要求經(jīng)辦人補辦手續(xù)或進行更正。
填制記賬憑證:
會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行,除必須做到記錄真實,內(nèi)容完整,填制及時,書寫清楚之外,還必須符合下列要求:
“摘要”欄是對經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容的簡要說明,要求文字說明要簡煉概括以滿號登記賬簿的要求。
應當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,按照會計制度的規(guī)定,確定應借應貸的賬戶,賬戶使用必須正確,不得任意簡化會計賬戶的名稱,有關的二級或明細賬戶要填寫齊全。
記賬憑證中,應借應貸的賬戶必須保持清晰的對應關系。
一張記賬憑證填制完畢,應按所使用的記賬方法,加計合計數(shù),以檢查對應賬戶的平衡關系。
記賬憑證必須連續(xù)編號,以便考查且避免憑證散失。
每張記賬憑證都要注明附件張數(shù),以便于日后查對。
會計核算規(guī)定:明確企業(yè)在代理記賬過程中的會計核算要求,包括會計憑證的管理、賬簿的建立和管理、財務報表的編制等。
財務報告制度:確定財務報表的編制和報送要求,包括月度財務報表、年度財務報表等,確保財務信息的準確和及時性。
資產(chǎn)管理規(guī)定:明確資產(chǎn)的管理程序和責任,包括固定資產(chǎn)的購置、使用和處置等方面的管理要求。
成本控制制度:確立成本控制的目標和方法,制定成本核算、成本控制和成本預測等程序。
稅務管理規(guī)定:明確企業(yè)在代理記賬過程中的稅務管理要求,包括納稅申報、納稅紀律等方面的規(guī)定,保證企業(yè)合法遵紀納稅。
內(nèi)部控制制度:建立完善的內(nèi)部控制制度,包括會計核算內(nèi)部控制、財務報告內(nèi)部控制、資金管理內(nèi)部控制等,保證代理記賬工作的規(guī)范和有效性。
審計和監(jiān)督制度:建立獨立的審計和監(jiān)督機構,對代理記賬機構的財務管理工作進行審計和監(jiān)督,確保其合規(guī)操作。
以上是代理記賬財務制度匯編的基本內(nèi)容,不同企業(yè)根據(jù)自身情況可以進行調(diào)整和完善。這些制度和規(guī)范的目的是為了確保代理記賬工作的順利進行,同時保障企業(yè)的財務安全和合規(guī)性。
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